Faktúra 23015687

Faktúra doručená:08.12.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 12/23-37610413
lieky 12/23-37610414
lieky 12/23-37924188
lieky 12/23-37246672
lieky 12/23-37610671
lieky 12/23-376106893
lieky 12/23-37924787
lieky 12/23-37247819
lieky 12/23-37248282
lieky 12/23-37611138
lieky 12/23-37611581
lieky 12/23-37249353
lieky 12/23-37456055
lieky 12/23-37611668
lieky 12/23-37611878
lieky 12/23-37612054
lieky 12/23-37612085
lieky 12/23-37250272
lieky 12/23-37601196
lieky 12/23-376012386
lieky 12/23-37612458
lieky 12/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 449,58 Eur