Faktúra 23015828

Faktúra doručená:15.12.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 12/23-37251499
lieky 12/23-37612696
lieky 12/23-37612848
lieky 12/23-37927163
lieky 12/23-37252689
lieky 12/23-37613215
lieky 12/23-37613432
lieky 12/23-37253872
lieky 12/23-37929576
lieky 12/23-37613702
lieky 12/23-37613714
lieky 12/23-376139366
lieky 12/23-376928292
lieky 12/23-37255298
lieky 12/23-37255299
lieky 12/23-37614286
lieky 12/23-37614515
lieky 12/23-37256750
lieky 12/23-37614814
lieky 12/23-37615103
lieky 12/23-37929661
lieky 12/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 886,15 Eur