Faktúra 24090694

Faktúra doručená:27.5.2024
Číslo objednávky:1224,1225,1226

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/24-1181,1188,1189,1190,1203,1213,1214,1215,1216,1224,1225,1226
tovar VL 5/24-1181,1182,1188,1203,1204,1213,1216,1224
zľava z ceny tovaru VL 5/24-1203,1204,1224
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 646,09 Eur