Faktúra 24090611

Faktúra doručená:13.5.2024
Číslo objednávky:1045,1046,1060

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/24-1045,1046,1055,1059,1060,1066,1067,1068,1069,1078,1079,1080,1093,1094,1095,1096
zľava z ceny tovaru VL 5/24-1046,1079
tovar VL 5/24-1045,1046,1059,1066,1078,1093
zľava z ceny tovaru VL 5/24-1059,1093
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28 975,64 Eur