Faktúra 24090654

Faktúra doručená:20.5.2024
Číslo objednávky:1105,1104,1106,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/24-1104
tovar VL 5/24-1104,1152
tovar VL 5/24-1104,1105,1106,1113,1116,1117,1118,1119,1125,1126,1127,1128,1132,1133,1152,1153,1154,1162,1166,1167,1168,1169,1173
tovar VL 5/24-1104,1116,1126,1152,1162,1166,1170
zľava z ceny tovaru VL 5/24-1104,1162,1166,1167
zľava z ceny tovaru VL 5/24-1104,1116,1170
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39 766,19 Eur