Faktúra doručená: | 02.5.2024 |
Číslo objednávky: | 1026,1031,1030 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/24-1026 |
tovar VL 4/24-1026,1030,1031,1032 |
tovar VL 4/24-1026,1030,1032 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 422,39 Eur |