Faktúra doručená: | 03.5.2024 |
Číslo objednávky: | 1016,1024,1017, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/24-1016,1023,1024,1025,1033,1035 |
tovar VL 4/24-1016,1017,1023,1035,1036 |
zľava z ceny tovaru VL 4/24-1016,1023,1033 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 233,05 Eur |