Faktúra 24090571

Faktúra doručená:03.5.2024
Číslo objednávky:1016,1024,1017,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/24-1016,1023,1024,1025,1033,1035
tovar VL 4/24-1016,1017,1023,1035,1036
zľava z ceny tovaru VL 4/24-1016,1023,1033
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 233,05 Eur