Faktúra 24090562

Faktúra doručená:29.4.2024
Číslo objednávky:0944,0941,0946

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/24-0980
tovar VL 4/24-0941,0943,0944,0945,0946,0960,0962,0963,0968,0969,0970,0976,0980,0981,0993,0999,1001
tovar VL 4/24-0943,0944,0960,0961,0969,0970,0980,0993,0999,1000
zľava z ceny tovaru VL 4/24-0980
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 111,55 Eur