Faktúra doručená: | 23.4.2024 |
Číslo objednávky: | 0947,0952,0956, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/24-0947,0952,0956,0958 |
tovar VL 4/24-0947,0956 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 629,84 Eur |