Faktúra 24090515

Faktúra doručená:19.4.2024
Číslo objednávky:0888,0882,0887

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/24-0922,0932
zľava z ceny tovaru VL 4/24-0932
tovar VL 4/24-0882,0887,0888,0897,0898,0899,0909,0910,0922,0923,0924,0932,0933,0934,0935
zľava z ceny tovaru VL 4/24-0897,0910,0922
tovar VL 4/24-0887,0897,0898,0910,0922,0932
zľava z ceny tovaru VL 4/24-0897,0910,0922,0932
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 889,41 Eur