Faktúra doručená: | 17.4.2024 |
Číslo objednávky: | 0844,0846,0847 |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/24-0858 |
tovar VL 4/24-0844,0846,0847,848,0869,0883,0884 |
tovar VL 4/24-0858,0870 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,78 Eur |