Faktúra 23014943

Faktúra doručená:27.10.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 10/23-37213586
lieky 10/23-37595868
lieky 10/23-37596110
lieky 10/23-37596111
lieky 10/23-37596112
lieky 10/23-37214618
lieky 10/23-37215093
lieky 10/23-3759637
lieky 10/23-37596565
lieky 10/23-37596566
lieky 10/23-37596566-cr
lieky 10/23-37215846
lieky 10/23-37596839
lieky 10/23-37597073
lieky 10/23-37217032
lieky 10/23-37597372
lieky 10/23-37597373
lieky 10/23-37597608
lieky 10/23-37597608-cr
lieky 10/23-37218443
lieky 10/23-37597918
lieky 10/23-37598142
lieky 10/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 748,46 Eur