Faktúra doručená: | 08.4.2024 |
Číslo objednávky: | 0817,0816,0829 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/24-0816 |
tovar VL 4/24-0816,0817,0829,0830 |
tovar VL 4/24-0816,0829 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 633,32 Eur |