Faktúra 24090480

Faktúra doručená:12.4.2024
Číslo objednávky:0819,0815,0820

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/24-0815,0818,0819,0820,0835,0836,0837,0853,0854,0855,0862,0863,0868,0871,0872,0878
tovar VL 4/24-0815,0818,0819,0835,0855,0861,0863,0868,0871,0873
zľava z ceny tovaru VL 4/24-0818,0835,0871
zľava z ceny tovaru VL 4/24-0871
tovar VL 4/24-0835,0855,0871
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 873,87 Eur