Faktúra 24090473

Faktúra doručená:08.4.2024
Číslo objednávky:0787,0788,0786

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/24-0803
tovar VL 4/24-0786,0787,0788,0793,0795,0796,0797,0803,0804,0805
tovar VL 4/24-0786,0795,0803,0804
zľava z ceny tovaru VL 4/24-0786
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 085,92 Eur