Faktúra 23014602

Faktúra doručená:06.10.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 10/23-37197978
lieky 10/23-37588863
lieky 10/23-37199091
lieky 10/23-37199166
lieky 10/23-371589117
lieky 10/23-37589118
lieky 10/23-37589383
lieky 10/23-37589562
lieky 10/23-37200147
lieky 10/23-37200620
lieky 10/23-37200699
lieky 10/23-37589701
lieky 10/23-37590106
lieky 10/23-37900899
lieky 10/23-37590438
lieky 10/23-37590585
lieky 10/23-37590586
lieky 10/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 578,61 Eur