Faktúra 24090440

Faktúra doručená:03.4.2024
Číslo objednávky:0730,0725,0731,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/24-0729
tovar VL 3/24-0729
tovar VL 3/24-0725,0729,0730,0731,0739,0742,0743,0745,0746,0752,0754,0755,0761,0763,0764,0771,0774,0775,0776,0777,0778,0779,0783
tovar VL 3/24-0725,0729,0739,0742,0744,0754,0755,0756,0761,0763,0764,0775
tovar VL 3/24-0742,0775
tovar VL 3/24-0754,0775
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36 975,32 Eur