Faktúra 24090400

Faktúra doručená:22.3.2024
Číslo objednávky:0672,0669,0673

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/24-0681
tovar VL 3/24-0681
tovar VL 3/24-0669,0671,0672,0673,0681,0682,0683,0695,0697,0698,0699,0705,0706,0707,0708,0718,0719,0720,0721
tovar VL 3/24-0669,0671,0681,0696,0699,0705,0708,0718
tovar VL 3/24-0671,0681
tovar VL 3/24-0669,0671,0681,0696
tovar VL 3/24-0669 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32 194,63 Eur