Faktúra 23014518

Faktúra doručená:03.10.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 6/23-37191298
lieky 6/23-37585811
lieky 6/23-37192367
lieky 6/23-37586083
lieky 6/23-37586301
lieky 6/23-37193931
lieky 6/23-37586580
lieky 6/23-37586820
lieky 6/23-37194648
lieky 6/23-37195205
lieky 6/23-37587154
lieky 6/23-37587363
lieky 6/23-37587471
lieky 6/23-37195834
lieky 6/23-37587630
lieky 6/23-37196893
lieky 6/23-37197075
lieky 6/23-37588125
lieky 6/23-37588125+ pdp
lieky 6/23-37588353
lieky 6/23-37588483
lieky 6/23-37899204
lieky 6/23-37588648
lieky 6/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 122,10 Eur