Faktúra 23014764

Faktúra doručená:16.10.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 10/23-3702695
lieky 10/23-37590733
lieky 10/23-37590733-cr
lieky 10/23-37590925
lieky 10/23-37203524
lieky 10/23-37591187
lieky 10/23-37591402
lieky 10/23-37591500
lieky 10/23-37902630
lieky 10/23-37591669
lieky 10/23-37592069
lieky 10/23-37903179
lieky 10/23-37592231
lieky 10/23-37592235
lieky 10/23-37592490
lieky 10/23-37592577
lieky 10/23-37592578
lieky 10/23-37207057
lieky 10/23-37593166
lieky 10/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18 259,41 Eur