Faktúra 24090372

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo objednávky:0594,0595,0590

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/24-0605
tovar VL 3/24-0605
tovar VL 3/24-0590,0593,0594,0595,0596,0605,0606,0607,0608,0612,0620,0621,0622,0623,0624,0632,0633,0637,0638,0639,0640,0655,0656,0659,0660,0661
tovar VL 3/24-0590,0593,0605,0612,0620,0632,0637,0655,0659
tovar VL 3/24-0632,0637,0655
tovar VL 3/24-0593,0620,0632,0637
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41 208,22 Eur