Faktúra doručená: | 06.3.2024 |
Číslo objednávky: | 0549,0555,0557 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/24-0549 |
tovar VL 3/24-0549,0555,0557 |
tovar VL 3/24-0549,0555,0557 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 098,58 Eur |