Faktúra doručená: | 08.3.2024 |
Číslo objednávky: | 578,576,570 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/24-0570 |
tovar VL 3/24-0570,0572,0576,0578 |
tovar VL 3/24-0570,0576,0578 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 636,76 Eur |