Faktúra 24090332

Faktúra doručená:08.3.2024
Číslo objednávky:531,547,0539

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/24-0581
tovar VL 3/24-0531,0539,0546,0547,0561,0562,0568,0569,0581,0582,0583
tovar VL 3/24-0546,0562,0569,0581,0582
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 780,44 Eur