Faktúra doručená: | 04.3.2024 |
Číslo objednávky: | 0481,0489,0488, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/24-0481,0488,0489,0498,0526,0527 |
tovar VL 2/24-0488,0498 |
zľava z ceny tovaru VL 2/24-0498 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 704,25 Eur |