Faktúra doručená: | 28.2.2024 |
Číslo objednávky: | 0449,0450,0460, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/24-0449,0450,0460,0461,0471,0487 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
838,75 Eur |