Faktúra doručená: | 04.3.2024 |
Číslo objednávky: | 0496,0495,0497, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/24-0495,0496,0497,0502,0515,0524,0525 |
tovar VL 2/24-0497 |
tovar VL 2/24-0515 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
739,77 Eur |