Faktúra 24090264

Faktúra doručená:23.2.2024
Číslo objednávky:0429,0425,0428

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/24-0427
tovar VL 2/24-0463
tovar VL 2/24-0425,0427,0428,0429,0440,0452,0453,0454,0455,0463,0464,0465,0472,0473
tovar VL 2/24-0427,0440,0452,0455,0463,0465,0472
zľava z ceny tovaru VL 2/24-0463
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 706,65 Eur