Faktúra 23013790

Faktúra doručená:14.8.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 8/23-3715001
lieky 8/23-37157536
lieky 8/23-37157537
lieky 8/23-37157603
lieky 8/23-37570367
lieky 8/23-37570528
lieky 8/23-37158122
lieky 8/23-37570768
lieky 8/23-37159039
lieky 8/23-37571157
lieky 8/23-37571384
lieky 8/23-37880301
lieky 8/23-37160106
lieky 8/23-37571647
lieky 8/23-37161296
lieky 8/23-37572359
lieky 8/23-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 834,89 Eur