Faktúra doručená: | 19.2.2024 |
Číslo objednávky: | 0412,0413,0419, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/24-0412,0423 |
tovar VL 2/24-0412,0413,0423 |
tovar VL 2/24-0412,0419,0423 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 741,46 Eur |