Faktúra 24090232

Faktúra doručená:16.2.2024
Číslo objednávky:0367,0368,0366

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/24-0384,0389
tovar VL 2/24-0366,0367,0368,0384,0385,0389,0394,0401,0402,0411
tovar VL 2/24-0366,0382,0384,0385,0389,0394,0401,0411
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 748,15 Eur