Faktúra doručená: | 24.1.2024 |
Číslo objednávky: | 0184,0187,0190,0189 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/24-0184 |
tovar VL 1/24-0184,0187,0189,0190 |
tovar VL 1/24-0184,0189 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 199,22 Eur |