Faktúra 24090090

Faktúra doručená:22.1.2024
Číslo objednávky:0114,0115,0113,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/24-0113
tovar VL 1/24-0113,0114,0115,0126,0138,0139,0140,0141,0151,0165,0166
tovar VL 1/24-0113,0126,0138,0139,0166
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 057,66 Eur