Faktúra doručená: | 09.1.2024 |
Číslo objednávky: | 0037,0034,0031 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/24-0030,0031,0034,0037 |
tovar VL 1/24-0030,0034,0037 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 558,27 Eur |