Faktúra 24090046

Faktúra doručená:15.1.2024
Číslo objednávky:0029,0028,0027

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/24-0027,0028,0042,0043,0044,0056,0064,0065,0066,0067,0082,0083,0084,0085,0086,0094,0098,0099,0100,0101
tovar VL 1/24-0027,0029,0056,0064,0082,0098,0102
zľava z ceny tovaru 1/24-0027
zľava z ceny tovaru 1/24-0098
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 143,63 Eur