Faktúra doručená: | 04.1.2024 |
Číslo objednávky: | 0001,0003,0005, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/24-0001 |
tovar VL 1/24-0001,0003,0005,0008 |
tovar VL 1/24-0001,0005,0008 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 776,88 Eur |