Faktúra doručená: | 08.1.2024 |
Číslo objednávky: | 0013,0006,0012 |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/24-0011,0022 |
tovar VL 1/24-0022 |
tovar VL 1/24-0006,0011,0012,0013,0021,0022 |
tovar VL 1/24-0006,0011,0013,0014,0022 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 016,91 Eur |