Faktúra 24090011

Faktúra doručená:08.1.2024
Číslo objednávky:0013,0006,0012

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/24-0011,0022
tovar VL 1/24-0022
tovar VL 1/24-0006,0011,0012,0013,0021,0022
tovar VL 1/24-0006,0011,0013,0014,0022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 016,91 Eur