Faktúra doručená: | 02.1.2024 |
Číslo objednávky: | 3134,3136,3137, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 12/23-3134 |
tovar VL 12/23-3134,3136,3137,3140 |
tovar VL 12/23-3134,3140 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 627,53 Eur |