Faktúra 23091663

Faktúra doručená:22.12.2023
Číslo objednávky:3032,3029,3031,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/23-3029,3030,3031,3041,3050,3052,3053,3076,3091
tovar VL 12/23-3029,3030,3032,3041,3064,3077,3092
zľava z ceny tovaru VL 12/23-3052
zľava z ceny tovaru VL 12/23-3077
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 111,96 Eur