Faktúra doručená: | 15.12.2023 |
Číslo objednávky: | 2978,2979,2981, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 12/23-2978 |
tovar VL 12/23-2978,2979,2981,2985 |
tovar VL 12/23-2978,2981,2985 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 239,17 Eur |