Faktúra 23091625

Faktúra doručená:15.12.2023
Číslo objednávky:2959,2961,2955

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/23-3021
tovar VL 12/23-2955,2958,2959,2960,2961,2976,2977,2986,2997,2998,3004,3011,3012,3013,3021,3022
tovar VL 12/23-2958,2976,2977,2997,3011,3021
zľava z ceny tovar VL 12/23-2958
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 802,30 Eur