Faktúra doručená: | 30.11.2023 |
Číslo objednávky: | 2849,2852,2854 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/23-2849,2854 |
tovar VL 11/23-2849,2852,2854,2855 |
tovar VL 11/23-2849,2852,2854 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 385,68 Eur |