Faktúra 23091565

Faktúra doručená:04.12.2023
Číslo objednávky:2841,2848,2847,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/23-2847
tovar VL 11/23-2847
tovar VL 11/23-2841,2846,2847,2848,2857,2865,2866,2876,2877,2885,2891
tovar VL 11/23-2847,2857,2866,2891
zľava z ceny tovaru VL 11/23-2841
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 835,32 Eur