Faktúra 23091532

Faktúra doručená:28.11.2023
Číslo objednávky:2836,2835,2830,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/23-2821
tovar VL 11/23-2786,2787,2788,2801,2803,2819,2820,2821,2822,2830,2835,2836,2837
tovar VL 11/23-2786,2801,2802,2821,2836
zľava z ceny tovaru VL 11/23-2821
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 974,40 Eur