Faktúra 23012448

Faktúra doručená:26.5.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 5/23-37099253
lieky 5/23-37544808
lieky 5/23-37545055
lieky 5/23-37100416
lieky 5/23-37545328
lieky 5/23-37545559
lieky 5/23-37545560
lieky 5/23-37101634
lieky 5/23-37545825
lieky 5/23-37546077
lieky 5/23-37102725
lieky 5/23-37546320
lieky 5/23-37546559
lieky 5/23-37546654
lieky 5/23-37104040
lieky 5/23-37546813
lieky 5/23-37544823
lieky 5/23-37547086
lieky 5/23 cent. vyrovannie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 543,84 Eur