Faktúra 23091500

Faktúra doručená:21.11.2023
Číslo objednávky:2730,2742,2733

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/23-2730,2733,2742,2749,2751,2752,2753,2761,2762,2763,2773,2774,2775,2776
tovar VL 11/23-2730,2733,2751,2761,2773
zľava z ceny tovaru VL 11/23-2730
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 376,07 Eur