Faktúra doručená: | 14.11.2023 |
Číslo objednávky: | 2686,2691,2725, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/23-2741 |
tovar VL 11/23-2686,2691,2725,2726,2727 |
tovar VL 11/23-2741 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,24 Eur |