Faktúra 23091467

Faktúra doručená:10.11.2023
Číslo objednávky:2658,2653,2659,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/23-2657
tovar VL 11/23-2717
tovar VL 11/23-2653,2657,2658,2659,2667,2670,2671,2672,2704,2705,2706,2707,2717,2718,2719
tovar VL 11/23-2657,2670,2704,2717
zľava z ceny tovaru VL 11/23-2717
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35 404,75 Eur