Faktúra doručená: | 06.11.2023 |
Číslo objednávky: | 2648,2652,2654 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/23-2648 |
tovar VL 11/23-2648,2652,2654,2655 |
tovar VL 11/23-2648,2654 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 485,74 Eur |