Faktúra 23012241

Faktúra doručená:15.5.2023

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 5/23-37089029
lieky 5/23-37540246
lieky 5/23-37845282
lieky 5/23-37089985
lieky 5/23-37090199
lieky 5/23-37090428
lieky 5/23-37090532
lieky 5/23-37090542
lieky 5/23-37090749
lieky 5/23-37540969
lieky 5/23-37541123
lieky 5/23-37845831
lieky 5/23-37091336
lieky 5/23-37541251
lieky 5/23-37541523
lieky 5/23-37092386
lieky 5/23-37092906
lieky 5/23-37541820
lieky 5/23 - centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 670,45 Eur